6月30日下午,学校在至勤楼·行政中心北303会议室召开2023年审计工作领导小组第一次会议。校党委书记、审计工作领导小组组长史国君,党委副书记、院长、审计工作领导小组副组长史金飞,党委副书记、副院长曹雪虹,党委常委、纪委书记赵立法,审计工作领导小组成员单位主要负责人参加会议,审计处全体人员列席会议。会议由史国君书记主持。
会议深入学习了二十届中央审计委员会第一次会议及全省教育系统内部审计工作会议精神,听取了2023年上半年审计工作情况及学校内部控制评价相关情况的汇报,审议并原则通过了学校内部审计工作自查报告及整改工作“回头看”自查自纠报告。
史金飞院长在会议中充分肯定了上半年的审计工作,他指出,在学校发展新的历史时期,要围绕学校中心工作,立足经济监督定位,进一步聚焦主责主业,高质量推进审计全覆盖。史院长强调,审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要,必须一体推进。要深化研究型审计思维,对审计发现问题要加强系统研究、风险研判,根据问题性质及影响程度进行分类分层梳理,深挖问题根源,精准提出整改建议;要加强部门联动,注重构建协同监督机制,形成监督合力,提高整改审计监督效能;要坚持守正创新,加强审计调查研究,加强队伍能力建设,不断提高审计专业能力。
史国君书记在总结讲话中,对如何做好下一步内部审计工作提出三点要求:一是进一步提高站位,持续深化思想认识。要深刻学习领会党中央决策部署,牢牢把握内部审计工作的政治方向,深刻认识内部审计在健全完善党和国家监督体系中的重要作用,深刻认识内部审计高质量发展是服务于中国式现代化的现实需要,准确把握内部审计的职责定位,主动融入学校事业发展大局。二是突出问题导向,扎实履行内审监督职责。要聚焦学校重点领域和关键环节,紧扣推动重大政策措施贯彻落实、促进提升资金绩效、防范风险隐患和完善权力规范运行等目标,持续拓展审计监督广度深度。三是健全保障机制,全面推动内审工作提质增效。要对标要求,强基固本,持续加强学校内审队伍建设;要强化研究型审计,加强推进内部审计理念、管理、技术、方式创新;要深化审计整改和成果运用,推动与纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的贯通,构建覆盖面、集中度、权威性较高的内审监督体系,助力学校事业高质量发展迈上新台阶。